一本书读懂内部审计

一本书读懂内部审计
作 者: 孙伟航
出版社: 红旗出版社
丛编项:
版权说明: 本书为出版图书,暂不支持在线阅读,请支持正版图书
标 签: 暂缺
ISBN 出版时间 包装 开本 页数 字数
未知 暂无 暂无 未知 0 暂无

作者简介

  孙伟航 注册税务师,国企资深财务专家,长期奋战于财务一线,专栏作家,作品曾发表于《中国税务报》等报刊,出版有《一本书掌握会计实务》(2015)、《腾讯公关法》(2018,合著)、《一本书读懂财务管理》(2020)等。

内容简介

内部审计工作涉及公司经营的每一个环节,小到一份经济合同、一张财务报表,大到业务流程、部门绩效,甚至公司的投资活动和战略决策,都与内部审计息息相关,其重要性不言而喻。 作为国企资深财务专家,作者善于运用通俗易懂的场景式语言,让读者在轻松的阅读环境中掌握内部审计的思维模式和实务方法。本书分为6大模块:审计部门机制、审计前的准备、审计内容、舞弊应对、审计报告与归档、审计人员技能与职业发展。全书系统地讲解了做好企业内部审计必备的知识和技能,从思维模式、专业知识和实务方法3个层面,帮助审计人员掌握审计思维和方法,提升专业能力,是可以随时翻查的案头书和工具书。

图书目录

引子

01成立审计部

审计双轨制 / 003

招聘新人 / 009

内部审计不只是审计 / 013

什么人可以做内审 / 017

02 审计前的准备

新人报到 / 025

审计的四性 / 030

制订审计计划 / 034

内部审计通知书 / 045

审计方法 / 051

审计证据 / 061

后续审计 / 064

03 内部审计审什么

货币资金审计 / 071

收入审计 / 096

付款审计 / 117

存货管理审计 / 125

固定资产审计 / 134

人力资源审计 / 145

财务管理审计 / 155

离任审计 / 167

04 舞弊应对

收到一封举报信 / 175

谈话技巧 / 186

证据从哪里来 / 200

报表舞弊怎么审 / 210

05报告及归档

审计报告 / 223

审计档案管理 / 229

番外 审计人员的路在何方/ 235