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企业内部审计实务指南:审计流程、查证方法、案例示范
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本书编委会
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地震出版社
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作者简介
邢铭强 兰州财经大学会计学院会计学教授 方文彬 兰州财经大学会计学院会计学教授 汪华亮 南京财经大学会计学院民商法学教授 惠增强 中国注册会计师,立信会计师事务所高级合伙人 任一优 中国注册会计师,致同会计师事务所高级合伙人 邢铭强教授,生于1979年7月,中央财经大学管理学博士,兰州财经大学会计学院教授,甘肃省第十三届人民代表大会常务委员会计划预算审查咨询专家,兰州财经大学会计学院院长助理。 2000年、2004年和2011年先后在中央财经大学获经济学学士,管理学硕士和管理学博士学位;历任国家开发银行甘肃省分行客户经理等职;兼任中央财经大学校友总会常务理事、中央财经大学甘肃校友会会长等职。'
内容简介
本书上篇主要从内部审计基础知识、作业流程以及技术与方法三方面阐述企业内部审计的原理。下篇以实务案例为主,将内部审计按不同类型分为合同审计、物资采购审计、建设项目审计、人力资源审计、经济效益和经济责任审计以及舞弊审计等,通过具体的案例,对内部审计涉及到的应用场景进行了详细的介绍和分析。本书内容新颖、结构清晰、可操作性强,适合企业财务人员、内部审计从业者、企业管理者和财经院校的审计、财会专业师生参考阅读。
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暂缺《企业内部审计实务指南:审计流程、查证方法、案例示范》目录