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学习情境一 税法总论
子情境一 税法的概念
子情境二 税法基本理论
子情境三 税收立法与税法的实施
子情境四 我国现行税法体系
学习情境二 增值税法
子情境一 概述
子情境二 纳税义务人
子情境三 征税范围
子情境四 税率和征收率
子情境五 应纳税额的计算
子情境六 征收管理与纳税申报
子情境七 营业税改增值税的主要内容
子情境八 出口退(免)税的规定
子情境九 税收优惠
学习情境三 消费税法
子情境一 纳税义务人
子情境二 征税范围和税率
子情境三 计税方法及其计税依据
子情境四 自产自用应税消费品应纳税额的计算
子情境五 委托加工应税消费品应纳消费税税额的计算
子情境六 已纳税款抵扣的计算方法
子情境七 进口应税消费品应纳税额的计算
子情境八 申报与缴纳
学习情境四 营业税法
子情境一 征税范围
子情境二 纳税人和扣缴义务人
子情境三 税目和税率
子情境四 计税依据和应纳税额的计算
子情境五 税收优惠及申报与缴纳
学习情境五 城市维护建设税和教育费附加税法
子情境一 城市维护建设税
子情境二 教育费附加
学习情境六 关税法
子情境一 征税对象与纳税义务人
子情境二 进出口税则
子情境三 完税价格与应纳税额的计算
子情境四 税收优惠
子情境五 征收管理
学习情境七 资源税法
子情境一 纳税义务人与税目和税率
子情境二 应纳税额的计算
子情境三 税收优惠和征收管理
学习情境八 土地增值税法
子情境一 纳税义务人与征税范围
子情境二 税率
子情境三 应税收入与扣除项目
子情境四 应纳税额的计算
子情境五 税收优惠
子情境六 征收管理
学习情境九 房产税、城镇土地使用税和耕地占用税法
子情境一 房产税
子情境二 城镇土地使用税
子情境三 耕地占用税
学习情境十 车辆购置税法和车船税法
子情境一 车辆购置税法
子情境二 车船税法
学习情境十一 印花税法和契税法
子情境一 印花税
子情境二 契税
学习情境十二 企业所得税法
子情境一 概述
子情境二 纳税义务人、征税对象和税率
子情境三 应纳税所得额的计算
子情境四 资产的税务处理
子情境五 税收优惠
子情境六 应纳税额的计算
子情境七 征收管理与纳税申报
学习情境十三 个人所得税法
子情境一 纳税义务人与征税范围
子情境二 税率与应纳税所得额的确定
子情境三 应纳税额的计算
子情境四 税收优惠
子情境五 境外所得的税额扣除
子情境六 征收管理
学习情境十四 办税业务规程
子情境一 企业税务登记
子情境二 发票领购
子情境三 纳税申报
学习情境十 五税务行政管理法
子情境一 税务管理体制
子情境二 税务行政处罚
子情境三 税务行政复议与诉讼
子情境四 税务行政赔偿
学习情境十六 综合模拟纳税实训案例
参考文献